Добрый день!
Цитата: Вопрос в следующем: достался такой подарок,ИП платилс начала года аренду офиса за ООО, платил по договору беспроцентного займа. Документы, выписанные на ООО за аренду офиса, на приход не ставились, соответственно в учете налога на прибыль не участвовали и при учете НДС тоже. Может быть есть варианты учесть эти суммыв учете ИП? Просто если сейчас все это провестив ООО, то придется за три квартала подавать уточненки деклараций по прибыли с уменьшенным налогом, а по НДС получится, что за все эти периоды он должен быть к возмещению, т.к других операций с НДС не было.
Написано так,что понять очень сложно,о чем речь.
Цитата:ИП платилс начала года аренду офисазаООО
Т.е. ИП предоставил безпроцентный займ ООО.
Цитата:Документы, выписанные на ООО за аренду офиса
По этой записи ИП оказывал услуги по аренде ООО.
И по ООО вы пишите,что это расход🤨
Кто у кого и что арендовал🤨
Вообще про учет где-у ИП или ООО речь?
Опишите понятным языком ситуацию.